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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
401042 01/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
404013 04/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 19.700,51 19.700,51 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
404014 04/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.48 1.088,78 1.088,78 0,00 ALLIANZ SEGUROS SA
411025 11/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
412029 12/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 260,00 260,00 0,00 ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA
419014 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
419015 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
419016 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
419017 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
419018 19/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 1.300,00 1.300,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
419019 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419020 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 10.136,00 10.136,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
419021 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419022 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 8.765,78 8.765,78 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419023 19/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 4.866,00 4.411,50 454,50 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
420013 20/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 680,46 680,46 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
420014 20/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
420015 20/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 126,00 126,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
420016 20/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 147,00 147,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
425025 25/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 230,00 230,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
427009 27/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 126,00 126,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
427010 27/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.21 550,00 550,00 0,00 DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS
427011 27/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
427012 27/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
428016 28/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
428017 28/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 235,00 235,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
428018 28/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.899,70 1.899,70 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428019 28/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 750,00 750,00 0,00 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
428020 28/04/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 19.205,42 19.205,42 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
429015 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.20 832,00 832,00 0,00 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
429016 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 900,00 900,00 0,00 GLEIDSON BARROS TAVARES
429017 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.641,97 3.641,97 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
429018 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 730,00 730,00 0,00 EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
429019 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.243,62 2.243,62 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
429020 29/04/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 900,00 900,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhad Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 215.632,83 215.178,33 454,50
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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