PAGAMENTOS REALIZADOS

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
29 19.05.2023 626,60 0,00 19.05.2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
30 19.05.2023 2.854,81 0,00 19.05.2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
31 22.05.2023 28.797,96 0,00 22.05.2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
32 25.05.2023 9.813,50 0,00 25.05.2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
33 25.05.2023 769,03 0,00 25.05.2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
34 25.05.2023 1.832,16 0,00 25.05.2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
35 23.05.2023 12.186,71 0,00 23.05.2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02.01.2023 286,00 0,00 31.05.2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02.01.2023 1.320,00 0,00 19.05.2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02.01.2023 219,90 0,00 23.05.2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02.01.2023 5.500,00 0,00 19.05.2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02.01.2023 1.594,00 0,00 23.05.2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02.01.2023 510,02 0,00 19.05.2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102008 02.01.2023 4.154,09 0,00 31.05.2023 042 M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02.01.2023 330,00 0,00 25.05.2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02.01.2023 600,00 0,00 23.05.2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02.01.2023 7.500,00 0,00 19.05.2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02.01.2023 1.400,00 0,00 19.05.2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
505001 05.05.2023 1.500,00 0,00 05.05.2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
505002 05.05.2023 1.500,00 0,00 05.05.2023 042 LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
505003 05.05.2023 1.500,00 0,00 05.05.2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
507001 07.05.2023 1.500,00 0,00 08.05.2023 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
516001 16.05.2023 1.800,00 0,00 16.05.2023 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
518001 18.05.2023 48.269,87 0,00 18.05.2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518001 18.05.2023 40.301,58 48.269,87 18.05.2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518002 18.05.2023 5.202,34 0,00 18.05.2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518002 18.05.2023 13.609,89 5.202,34 18.05.2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518003 18.05.2023 450,00 0,00 18.05.2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518004 18.05.2023 450,00 0,00 18.05.2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518005 18.05.2023 450,00 0,00 18.05.2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518006 18.05.2023 450,00 0,00 18.05.2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
519001 19.05.2023 1.100,00 0,00 19.05.2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
522001 22.05.2023 3.500,00 0,00 23.05.2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
522002 22.05.2023 1.700,00 0,00 23.05.2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
523001 23.05.2023 3.408,56 0,00 23.05.2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
523001 23.05.2023 23.101,44 3.408,56 23.05.2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
523002 23.05.2023 26.484,54 0,00 23.05.2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
523003 23.05.2023 1.500,00 0,00 23.05.2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
523004 23.05.2023 1.500,00 0,00 23.05.2023 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
523005 23.05.2023 9.140,00 0,00 24.05.2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
525001 25.05.2023 4.126,29 0,00 25.05.2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
525002 25.05.2023 1.000,00 0,00 25.05.2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
525003 25.05.2023 25.152,64 0,00 25.05.2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
525004 25.05.2023 345,00 0,00 26.05.2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
526001 26.05.2023 1.346,43 0,00 26.05.2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
526002 26.05.2023 1.653,00 0,00 26.05.2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
530001 30.05.2023 700,00 0,00 30.05.2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
530002 30.05.2023 1.000,00 0,00 30.05.2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
530003 30.05.2023 1.000,00 0,00 30.05.2023 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
530004 30.05.2023 1.000,00 0,00 30.05.2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
530005 30.05.2023 240,00 0,00 30.05.2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
530006 30.05.2023 1.700,00 0,00 30.05.2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
530007 30.05.2023 1.039,40 0,00 30.05.2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
530008 30.05.2023 1.767,60 0,00 30.05.2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
531001 31.05.2023 895,00 0,00 31.05.2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
531002 31.05.2023 3.000,00 0,00 31.05.2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 314.678,36 56.880,77
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

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